Organizacja Ranflat osiągnęła 181 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 180 644 zł. Pozostałe przychody to 592 zł.
Całkowite koszty wyniosły 138 418 zł.
Zysk netto wyniósł 42 226 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 181 236 zł w 2023 roku.
• 143 985 zł w 2022 roku.
• 140 260 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 226 zł w 2023 roku.
• 29 571 zł w 2022 roku.
• 33 313 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ranflat wynosi 82 tys. zł.
EBITDA Ranflat wynosi 97 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 82 060 zł w
2023 roku.
• 64 340 zł w
2022 roku.
• 58 725 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 97 354 zł w
2023 roku.
• 79 634 zł w
2022 roku.
• 74 020 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ranflat wynosi 410 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
120 585 zł a 643 119 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 410 313 zł w 2023 roku.
• 303 191 zł w 2022 roku.
• 293 496 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ranflat wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Ranflat charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ranflat wyniosły 98 584
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ranflat wyniosła 812 253 zł.
a
ktywa trwałe to 652 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 160 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 812 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 160 780 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 651 473 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 812 253 zł w 2023 roku.
• 804 237 zł w 2022 roku.
• 802 843 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ranflat wyniosły 651 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 812 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 651 473 zł w 2023 roku
• 685 683 zł w 2022 roku
• 713 861 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ranflat wykazała przychody na poziomie 181 236 zł.
Organizacja zarobiła 47 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5112 zł w 2023 roku
• 3714 zł w 2022 roku
• 4079 zł w 2021 roku
Organizacja Ranflat wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czarek Dariusz
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Nowak Rafał
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.