Organizacja Imperial Show osiągnęła 1 931 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 931 208 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 842 268 zł.
Zysk netto wyniósł 88 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 214 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 931 208 zł w 2024 roku.
• 2 463 087 zł w 2023 roku.
• 1 553 583 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 940 zł w 2024 roku.
• 282 222 zł w 2023 roku.
• 331 160 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Imperial Show wynosi 115 tys. zł.
EBITDA Imperial Show wynosi 181 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Imperial Show wynosi 2 174 173 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
530 941 zł a 4 828 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 241 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 174 173 zł w 2024 roku.
• 3 235 182 zł w 2023 roku.
• 2 612 931 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Imperial Show wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,209% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,65% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Imperial Show wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Imperial Show charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Imperial Show wynosi 70 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 142 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 142 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 235 073
zł.
Koszty operacyjne Imperial Show wyniosły 1 816 494
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 119 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 235 073 zł w 2024 roku
• 358 619 zł w 2023 roku
• 36 265 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Imperial Show wyniosła 794 647 zł.
a
ktywa trwałe to 395 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 399 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 794 647 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 707 922 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 794 647 zł w 2024 roku.
• 836 390 zł w 2023 roku.
• 471 391 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Imperial Show wyniosły 86 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 794 647 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 725 zł w 2024 roku
• 217 408 zł w 2023 roku
• 134 631 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Imperial Show wykazała przychody na poziomie 1 931 208 zł.
Organizacja zarobiła 114 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 747 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2861 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 747 zł w 2024 roku
• 61 905 zł w 2023 roku
• 43 967 zł w 2022 roku