Wyłączny dystrybutor marek Deuter, La Sportiva, Ortovox
Dodatkowe marki: Darn Tough, Maier-Sports, Gonso
Szkolenia dla sprzedawców, udział w targach branżowych
Współpraca z instytucjami, korporacjami i mediami
BAKOSPORT to firma, która od 2003 roku specjalizuje się w dystrybucji sprzętu turystycznego w Polsce. Jako wyłączny dystrybutor renomowanych marek, takich jak Deuter, La Sportiva i Ortovox, BAKOSPORT zapewnia wysokiej jakości produkty, które są idealne dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu. Dodatkowo, w 2023 roku do oferty dołączyły kolejne znane marki: Darn Tough, Maier-Sports oraz Gonso. Firma angażuje się w promowanie swoich marek poprzez różnorodne działania marketingowe, w tym szkolenia dla sprzedawców i uczestnictwo w wydarzeniach branżowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Współpracują z wieloma instytucjami, takimi jak TOPR oraz GOPR, a także z korporacjami oraz mediami, oferując dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania na specjalne okazje i programy lojalnościowe. BAKOSPORT stawia na wysoką jakość obsługi klienta, co czyni ją wyróżniającym się graczem na rynku dystrybucji sprzętu turystycznego. Obecność na rynku przez ponad 20 lat świadczy o zaufaniu, jakim cieszy się firma w branży turystycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bakosport osiągnęła 33 977 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 751 779 zł. Pozostałe przychody to 225 227 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 751 779 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 965 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 977 006 zł w 2024 roku.
• 32 956 090 zł w 2023 roku.
• 32 116 649 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bakosport wynosi 6,76 mln zł.
EBITDA Bakosport wynosi 6,86 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
592 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 756 428 zł w
2024 roku.
• 6 723 731 zł w
2023 roku.
• 5 543 272 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
607 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 864 669 zł w
2024 roku.
• 6 813 459 zł w
2023 roku.
• 5 579 089 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bakosport wynosi 41 325 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 99 597 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 200 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 325 845 zł w 2024 roku.
• 36 329 836 zł w 2023 roku.
• 32 634 739 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bakosport wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bakosport wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bakosport charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bakosport wynosi 2,76 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
309 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,76 mln zł w 2024 roku.
• 2,21 mln zł w 2023 roku.
• 1,8 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,18 mln zł w 2024 roku.
• 6,13 mln zł w 2023 roku.
• 4,76 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 400 187
zł.
Koszty operacyjne Bakosport wyniosły 26 995 351
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 074 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 400 187 zł w 2024 roku
• 1 142 933 zł w 2023 roku
• 1 051 554 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bakosport wyniosła 27 633 518 zł.
a
ktywa trwałe to 1 535 745 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 097 772 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 633 518 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 899 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 734 175 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 290 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 633 518 zł w 2024 roku.
• 20 219 568 zł w 2023 roku.
• 18 224 456 zł w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bakosport wyniosły 2 734 175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 633 518 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 325 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 734 175 zł w 2024 roku
• 1 074 088 zł w 2023 roku
• 3 259 603 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bakosport wykazała przychody na poziomie 33 977 006 zł.
Organizacja zarobiła 207 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 207 359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -45 370 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 207 359 zł w 2024 roku
• 439 717 zł w 2023 roku
• 1 072 663 zł w 2022 roku
Organizacja Bakosport wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jarońska Blanka
posiada 10000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.01.2025 jest
Jarońska Blanka
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2019 do 21.01.2025
była Jarońska Blanka
kontrolująca 97% udziałów.
W okresie od 05.02.2015 do 22.11.2019 najwięcej udziałów posiadała Sajnog Roma . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.