WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA WSZELKIEGO RODZAJU OŚWIADCZEŃ LUB ICH PRZYJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO. JEDNAKŻE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO WARTOŚĆ 400.000,00 ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA UPRZEDNIEJ ZGODY WYRAŻONEJ PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, A JEŚLI ZOSTANIE POWOŁANA, TO WYRAŻENIA UPRZEDNIEJ ZGODY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ. 2. W RAZIE USTANOWIENIA PROKURY, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Organizacja EWD Investment osiągnęła 1 079 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 079 349 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 739 594 zł.
Zysk netto wyniósł 339 755 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -182 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 079 349 zł w 2024 roku.
• 1 786 533 zł w 2023 roku.
• 698 411 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 339 755 zł w 2024 roku.
• 267 897 zł w 2023 roku.
• 6054 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EWD Investment wynosi 372 tys. zł.
EBITDA EWD Investment wynosi 446 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 372 461 zł w
2024 roku.
• 288 383 zł w
2023 roku.
• 49 814 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 446 269 zł w
2024 roku.
• 332 089 zł w
2023 roku.
• 86 667 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EWD Investment wynosi 4 554 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 619 024 zł a 13 206 259 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 554 760 zł w 2024 roku.
• 4 483 968 zł w 2023 roku.
• 2 540 775 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EWD Investment wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EWD Investment wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EWD Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EWD Investment wynosi 239 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 660 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 660 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 239 tys. zł w 2024 roku.
• 270 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 660 tys. zł w 2024 roku.
• 807 tys. zł w 2023 roku.
• 732 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 211 869
zł.
Koszty operacyjne EWD Investment wyniosły 706 889
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 471 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 211 869 zł w 2024 roku
• 35 581 zł w 2023 roku
• 166 302 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EWD Investment wyniosła 4 125 840 zł.
a
ktywa trwałe to 1 655 639 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 470 201 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 125 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 301 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 824 275 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -329 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 125 840 zł w 2024 roku.
• 4 133 229 zł w 2023 roku.
• 3 343 704 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EWD Investment wyniosły 824 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 125 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -429 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 824 275 zł w 2024 roku
• 1 171 419 zł w 2023 roku
• 609 100 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EWD Investment wykazała przychody na poziomie 1 079 349 zł.
Organizacja zarobiła 340 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 987 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 339 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 987 zł w 2024 roku
• 364 zł w 2023 roku
• 2413 zł w 2022 roku
Organizacja EWD Investment wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wieczorek Edyta
posiada 99 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.01.2019 jest
Wieczorek Edyta
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2012 do 08.01.2019
był Tireval Holdings Limited
kontrolując 99% udziałów.