Organizacja Ośrodek osiągnęła 13 903 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 792 551 zł. Pozostałe przychody to 111 002 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 854 834 zł.
Zysk netto wyniósł 3 937 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 641 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 903 554 zł w 2024 roku.
• 9 124 409 zł w 2023 roku.
• 7 663 267 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 552 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 937 718 zł w 2024 roku.
• 2 135 615 zł w 2023 roku.
• 2 220 958 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ośrodek wynosi 4,49 mln zł.
EBITDA Ośrodek wynosi 4,89 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
630 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 491 295 zł w
2024 roku.
• 2 218 651 zł w
2023 roku.
• 2 431 617 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
675 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 890 470 zł w
2024 roku.
• 2 521 812 zł w
2023 roku.
• 2 642 782 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ośrodek wynosi 30 849 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 830 044 zł a 55 128 050 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 069 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 849 951 zł w 2024 roku.
• 18 350 568 zł w 2023 roku.
• 16 998 982 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ośrodek wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ośrodek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 669 588
zł.
Koszty operacyjne Ośrodek wyniosły 9 301 257
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
664 101 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 669 588 zł w 2024 roku
• 3 844 312 zł w 2023 roku
• 2 697 782 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ośrodek wyniosła 10 765 665 zł.
a
ktywa trwałe to 5 794 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 971 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 765 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 773 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 992 274 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 384 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 765 665 zł w 2024 roku.
• 5 778 505 zł w 2023 roku.
• 4 619 934 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ośrodek wyniosły 2 992 274 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 765 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 366 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 992 274 zł w 2024 roku
• 811 615 zł w 2023 roku
• 611 527 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ośrodek wykazała przychody na poziomie 13 903 554 zł.
Organizacja zarobiła 4 516 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 578 486 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 937 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 578 486 zł w 2024 roku
• 124 846 zł w 2023 roku
• 229 964 zł w 2022 roku