Organizacja DP Finance Service & Consulting osiągnęła 535 818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 534 686 zł. Pozostałe przychody to 1132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 482 680 zł.
Zysk netto wyniósł 52 006 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 535 818 zł w 2024 roku.
• 532 666 zł w 2023 roku.
• 496 383 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 006 zł w 2024 roku.
• 53 844 zł w 2023 roku.
• 32 705 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DP Finance Service & Consulting wynosi 56 tys. zł.
EBITDA DP Finance Service & Consulting wynosi 85 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 268 zł w
2024 roku.
• 58 942 zł w
2023 roku.
• 36 007 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 85 337 zł w
2024 roku.
• 84 451 zł w
2023 roku.
• 41 924 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DP Finance Service & Consulting wynosi 835 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
270 172 zł a 1 440 916 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 835 406 zł w 2024 roku.
• 801 654 zł w 2023 roku.
• 652 528 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DP Finance Service & Consulting wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DP Finance Service & Consulting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 287 481
zł.
Koszty operacyjne DP Finance Service & Consulting wyniosły 478 417
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1548 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 287 481 zł w 2024 roku
• 267 124 zł w 2023 roku
• 272 259 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DP Finance Service & Consulting wyniosła 398 198 zł.
a
ktywa trwałe to 124 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 273 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 398 198 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 360 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 969 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 398 198 zł w 2024 roku.
• 345 621 zł w 2023 roku.
• 283 037 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DP Finance Service & Consulting wyniosły 37 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 398 198 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 969 zł w 2024 roku
• 37 398 zł w 2023 roku
• 28 657 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DP Finance Service & Consulting wykazała przychody na poziomie 535 818 zł.
Organizacja zarobiła 57 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5395 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 006 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 704 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5395 zł w 2024 roku
• 5460 zł w 2023 roku
• 3549 zł w 2022 roku
Organizacja DP Finance Service & Consulting wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.