Organizacja Biuro osiągnęła 116 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 116 941 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 126 210 zł.
Strata netto wyniosła 9269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 116 941 zł w 2021 roku.
• 1 650 334 zł w 2020 roku.
• 20 160 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9269 zł w 2021 roku.
• -102 678 zł w 2020 roku.
• -42 237 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro wynosi -9 tys. zł.
EBITDA Biuro wynosi -9 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9269 zł w
2021 roku.
• -710 422 zł w
2020 roku.
• -34 121 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro wynosi 130 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 292 352 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -64 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 130 050 zł w 2021 roku.
• 1 159 264 zł w 2020 roku.
• 396 989 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,184% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,12% w 2020 roku.
• 0,67% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Biuro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5195
zł.
Koszty operacyjne Biuro wyniosły 126 210
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1151 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5195 zł w 2021 roku
• 33 962 zł w 2020 roku
• 4005 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2021 roku
•
2% w 2020 roku
•
7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro wyniosła 139 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 139 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 729 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -312 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 181 zł w 2021 roku.
• 159 473 zł w 2020 roku.
• 1 381 704 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 242 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 284 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro wyniosły 69 729 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -200 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 729 zł w 2021 roku
• 80 752 zł w 2020 roku
• 870 305 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
• 63% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro wykazała przychody na poziomie 116 941 zł.
Organizacja zarobiła -9269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku