Organizacja Polmotors osiągnęła 869 914 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 862 071 380 zł. Pozostałe przychody to 7 843 081 zł.
Całkowite koszty wyniosły 828 359 681 zł.
Zysk netto wyniósł 33 711 699 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 582 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 869 914 461 zł w 2024 roku.
• 861 097 441 zł w 2023 roku.
• 739 318 698 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 274 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 711 699 zł w 2024 roku.
• 45 909 003 zł w 2023 roku.
• 49 310 081 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polmotors wynosi 36,3 mln zł.
EBITDA Polmotors wynosi 86,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 264 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 298 310 zł w
2024 roku.
• 40 125 428 zł w
2023 roku.
• 57 846 896 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8 844 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 86 483 038 zł w
2024 roku.
• 79 575 918 zł w
2023 roku.
• 86 973 909 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polmotors wynosi 946 217 948 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
231 428 179 zł a 2 174 786 152 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 368 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 946 217 948 zł w 2024 roku.
• 964 220 379 zł w 2023 roku.
• 862 629 817 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polmotors wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polmotors charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Polmotors wyniosły 825 773 070
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polmotors wyniosła 697 653 144 zł.
a
ktywa trwałe to 439 912 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 257 741 123 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 697 653 144 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 308 570 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 389 082 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 253 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 697 653 144 zł w 2024 roku.
• 672 693 433 zł w 2023 roku.
• 582 580 629 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polmotors wyniosły 389 082 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 697 653 144 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 519 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 389 082 239 zł w 2024 roku
• 397 334 226 zł w 2023 roku
• 352 566 813 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polmotors wykazała przychody na poziomie 869 914 461 zł.
Organizacja zarobiła 36 185 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 473 333 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 711 699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 148 734 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 473 333 zł w 2024 roku
• 195 901 zł w 2023 roku
• 8 140 341 zł w 2022 roku
Organizacja Polmotors wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Graboś Andrzej
posiada 30 udziałów,
które stanowią 0.3% firmy.