Przychody operacyjne wyniosły 5 602 749 zł. Pozostałe przychody to 22 482 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 710 259 zł.
Strata netto wyniosła 107 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 229 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 625 231 zł w 2024 roku.
• 4 773 645 zł w 2023 roku.
• 4 921 834 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -107 510 zł w 2024 roku.
• -737 622 zł w 2023 roku.
• -348 005 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT wynosi 166 tys. zł.
EBITDA wynosi 1,33 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 112 zł w
2024 roku.
• -457 230 zł w
2023 roku.
• -271 953 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
101 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 331 063 zł w
2024 roku.
• 608 088 zł w
2023 roku.
• 787 542 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji wynosi 8 844 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 170 112 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 350 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 844 550 zł w 2024 roku.
• 8 207 496 zł w 2023 roku.
• 8 859 506 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 2,26% w 2023 roku.
• 1,70% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 492 500
zł.
Koszty operacyjne wyniosły 5 436 636
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 693 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 492 500 zł w 2024 roku
• 2 550 022 zł w 2023 roku
• 2 293 283 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów wyniosła 18 129 298 zł.
a
ktywa trwałe to 17 311 261 zł.
a
ktywa obrotowe to 818 037 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 129 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 792 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 336 770 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 271 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 129 298 zł w 2024 roku.
• 20 800 493 zł w 2023 roku.
• 21 745 355 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania wyniosły 11 336 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 129 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 971 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 336 770 zł w 2024 roku
• 14 100 405 zł w 2023 roku
• 14 307 644 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja wykazała przychody na poziomie 5 625 231 zł.
Organizacja zarobiła -88 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 209 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -107 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 866 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 209 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku