WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM Z TYM, ŻE PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
Instalacje fotowoltaiczne na studniach głębinowych.
Edukacja mieszkańców na temat właściwego korzystania z systemów sanitarnych.
Realizacja projektów oceniających jakość wody i usług kanalizacyjnych.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie to firma zajmująca się dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków, która odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w regionie. Działając na rynku od wielu lat, PWiK stawia na ciągły rozwój oraz modernizację swoich usług. W ramach realizacji swoich zadań, przedsiębiorstwo angażuje się w różnorodne projekty inwestycyjne, m.in. rozbudowę systemu kanalizacyjnego, które mają na celu poprawę jakości świadczonych usług. PWiK w Kutnie jest również aktywne w zakresie ochrony środowiska, co przekłada się na inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak instalacje fotowoltaiczne, które są montowane na studniach głębinowych. Produkcja energii z paneli solarnych nie tylko wpływa pozytywnie na efektywność energetyczną firmy, ale także ogranicza emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Działania przedsiębiorstwa są wspierane przez fundusze zewnętrzne, w tym pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. PWiK podejmuje także inicjatywy edukacyjne, mające na celu uświadamianie mieszkańców o właściwym korzystaniu z systemów kanalizacyjnych, co ma kluczowe znaczenie dla minimalizacji awarii i zachowania czystości w środowisku naturalnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja osiągnęła 55 736 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 712 020 zł. Pozostałe przychody to 24 092 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 288 255 zł.
Zysk netto wyniósł 2 423 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 188 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 736 112 zł w 2024 roku.
• 48 623 976 zł w 2023 roku.
• 44 903 385 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 401 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 423 765 zł w 2024 roku.
• 80 877 zł w 2023 roku.
• -1 374 412 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT wynosi 3,18 mln zł.
EBITDA wynosi 7,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
468 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 178 682 zł w
2024 roku.
• 152 262 zł w
2023 roku.
• -1 274 098 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
534 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 575 133 zł w
2024 roku.
• 4 590 744 zł w
2023 roku.
• 3 075 668 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji wynosi 76 618 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 237 646 zł a 158 750 799 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 998 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 618 241 zł w 2024 roku.
• 60 176 694 zł w 2023 roku.
• 57 312 134 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 839 302
zł.
Koszty operacyjne wyniosły 52 533 338
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
660 047 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 839 302 zł w 2024 roku
• 12 218 737 zł w 2023 roku
• 10 846 282 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów wyniosła 53 737 525 zł.
a
ktywa trwałe to 45 128 323 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 609 202 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 737 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 687 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 049 825 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 294 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 737 525 zł w 2024 roku.
• 49 517 802 zł w 2023 roku.
• 50 224 718 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania wyniosły 14 049 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 737 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -356 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 049 825 zł w 2024 roku
• 12 934 866 zł w 2023 roku
• 13 722 660 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja wykazała przychody na poziomie 55 736 112 zł.
Organizacja zarobiła 3 112 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 688 757 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 423 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 92 247 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 688 757 zł w 2024 roku
• 23 880 zł w 2023 roku
• 26 885 zł w 2022 roku