Usługi inżynierii strukturalnej i doradztwa menedżerskiego
Wsparcie dla budowniczych, właścicieli, deweloperów i konsultantów
Pre-konstrukcyjne wsparcie, inżynieria wartości i RFI
Inspekcja strukturalna, ocena uszkodzeń i modernizacja
Zastosowanie technologii BIM oraz specjalistyczne usługi dla producentów
KSB Engineers Poland to firma specjalizująca się w inżynierii strukturalnej oraz doradztwie menedżerskim. Organizacja obsługuje szeroką gamę klientów, w tym budowniczych, właścicieli, deweloperów oraz konsultantów. Oferowane przez nią usługi są dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców, co czyni ją elastycznym i kompetentnym partnerem w branży budowlanej. KSB Engineers zapewnia wsparcie w zakresie pre-konstrukcyjnym, inżynierii wartości, wsparcia w zakresie zapytań o informacje (RFI), a także projektowania tymczasowych struktur. W obszarze odpowiedzialności dla właścicieli i deweloperów znajdują się usługi inspekcji strukturalnej, ocen uszkodzeń budynków, wsparcia w zakresie modernizacji oraz doradztwa w rozwijaniu projektów. Dlatego firma zapewnia także dodatkowe zasoby kadrowe oraz usługi związane z technologią BIM dla konsultantów. KSB Engineers skupia się również na specjalistycznym inżynierii, naprawach w terenie i doradztwie produktowym dla producentów, wychodząc naprzeciw ich specyficznym potrzebom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KSB Engineers Poland osiągnęła 490 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 489 457 zł. Pozostałe przychody to 1131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 447 722 zł.
Zysk netto wyniósł 41 735 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 245 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 490 588 zł w 2025 roku.
• 253 415 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 735 zł w 2025 roku.
• 59 344 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KSB Engineers Poland wynosi 573 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 559 zł a 1 226 470 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 286 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 573 556 zł w 2025 roku.
• 454 577 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KSB Engineers Poland wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,748% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2025 roku.
• 3,26% w 2024 roku.
• 4,75% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KSB Engineers Poland wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2025 roku.
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
KSB Engineers Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KSB Engineers Poland wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 37 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 37 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2025 roku.
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2025 roku.
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 37 tys. zł w 2025 roku.
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 531
zł.
Koszty operacyjne KSB Engineers Poland wyniosły 438 337
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 266 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 531 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2025 roku
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KSB Engineers Poland wyniosła 150 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 150 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 313 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 106 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 235 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 150 313 zł w 2025 roku.
• 78 899 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KSB Engineers Poland wyniosły 44 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 313 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 235 zł w 2025 roku
• 14 555 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2025 roku
• 18% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KSB Engineers Poland wykazała przychody na poziomie 490 588 zł.
Organizacja zarobiła 46 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5249 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 735 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2625 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5249 zł w 2025 roku
• 5951 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja KSB Engineers Poland wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2025 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jarco Jakub
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Boyd Kyle
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.