Organizacja Work Play Best osiągnęła 3000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 256 676 zł.
Strata netto wyniosła 253 676 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3000 zł w 2024 roku.
• 11 854 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -126 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -253 676 zł w 2024 roku.
• -35 879 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Work Play Best wynosi -254 tys. zł.
EBITDA Work Play Best wynosi -254 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Work Play Best wynosi 2000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2000 zł w 2024 roku.
• 7903 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Work Play Best wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,282% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Work Play Best charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 235 628
zł.
Koszty operacyjne Work Play Best wyniosły 256 677
zł.
Wynagrodzenia stanowią 92%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 814 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 235 628 zł w 2024 roku
• 37 659 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
45.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
92% w 2024 roku
•
79% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Work Play Best wyniosła 8181 zł.
a
ktywa obrotowe to 8181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -284 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 737 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8181 zł w 2024 roku.
• 16 854 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Organizacja Work Play Best wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Vorobev Aleksei
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.07.2025 jest
Vorobev Aleksei
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.12.2024 do 21.07.2025:
• Trafimuk Daniil (50% udziałów)
• Honcharenko Vladyslav (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2023 do 30.12.2024:
• Shavkutenko Anatolii (50% udziałów)
• Shatyrkin Maksym (50% udziałów)