SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przychody operacyjne wyniosły 312 139 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 202 144 zł.
Zysk netto wyniósł 109 995 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 312 139 zł w 2024 roku.
• 269 848 zł w 2023 roku.
• 215 644 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 995 zł w 2024 roku.
• 109 593 zł w 2023 roku.
• 68 616 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BDK wynosi 122 tys. zł.
EBITDA BDK wynosi 122 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BDK wynosi 820 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
172 191 zł a 1 539 932 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 820 264 zł w 2024 roku.
• 707 967 zł w 2023 roku.
• 477 187 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BDK wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BDK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 411
zł.
Koszty operacyjne BDK wyniosły 190 238
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 137 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 411 zł w 2024 roku
• 50 541 zł w 2023 roku
• 85 450 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BDK wyniosła 238 577 zł.
a
ktywa obrotowe to 238 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 238 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 229 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8989 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 238 577 zł w 2024 roku.
• 125 569 zł w 2023 roku.
• 83 413 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BDK wyniosły 8989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 238 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8989 zł w 2024 roku
• 5976 zł w 2023 roku
• 4797 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BDK wykazała przychody na poziomie 312 139 zł.
Organizacja zarobiła 121 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3969 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 906 zł w 2024 roku
• 10 839 zł w 2023 roku
• 6786 zł w 2022 roku