SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja PSK Consulting osiągnęła 374 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 374 330 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 463 198 zł.
Strata netto wyniosła 88 868 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 374 330 zł w 2024 roku.
• 309 337 zł w 2023 roku.
• 215 867 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -88 868 zł w 2024 roku.
• 18 549 zł w 2023 roku.
• -21 515 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PSK Consulting wynosi -61 tys. zł.
EBITDA PSK Consulting wynosi -4 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PSK Consulting wynosi 305 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 935 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 305 591 zł w 2024 roku.
• 403 108 zł w 2023 roku.
• 252 688 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PSK Consulting wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PSK Consulting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 746
zł.
Koszty operacyjne PSK Consulting wyniosły 435 574
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 392 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 746 zł w 2024 roku
• 72 288 zł w 2023 roku
• 65 059 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PSK Consulting wyniosła 246 829 zł.
a
ktywa trwałe to 69 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 177 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 246 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 112 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 246 829 zł w 2024 roku.
• 330 379 zł w 2023 roku.
• 309 351 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -119%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PSK Consulting wyniosły 172 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 246 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 112 zł w 2024 roku
• 166 795 zł w 2023 roku
• 164 315 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PSK Consulting wykazała przychody na poziomie 374 330 zł.
Organizacja zarobiła -83 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5750 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -88 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 821 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5750 zł w 2024 roku
• 5554 zł w 2023 roku
• 3039 zł w 2022 roku