Euro Finanzsanierung to firma specjalizująca się w doradztwie finansowym, oferująca kompleksowe wsparcie dla osób zadłużonych. Główne usługi obejmują pomoc w zakresie poradnictwa dotyczącego długów, negocjacji z wierzycielami oraz towarzyszenie w postępowaniach upadłościowych. Firma zrozumie trudności finansowe, z jakimi borykają się klienci i stara się zapewnić skuteczne rozwiązania, aby pomóc im wyjść z kłopotów. Działania Euro Finanzsanierung są skierowane na przywrócenie klientom stabilności finansowej i umożliwienie im pogodzenia się z trudnymi sytuacjami życiowymi. Zespół doradców ma na celu ułatwienie klientom procesu restrukturyzacji ich zobowiązań oraz wdrożenie planów spłaty dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług, każdy klient może liczyć na pomoc dostosowaną do jego sytuacji finansowej oraz potrzeb. Misją Euro Finanzsanierung jest nie tylko udzielenie pomocy w trudnych czasach, ale również edukacja klientów na temat zarządzania finansami, co przyczynia się do uniknięcia podobnych problemów w przyszłości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro Finanzsanierung osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6913 zł.
Strata netto wyniosła 6913 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -50 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 193 227 zł w 2022 roku.
• 241 298 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6913 zł w 2023 roku.
• 20 531 zł w 2022 roku.
• 49 404 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro Finanzsanierung wynosi 91 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 490 581 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 984 zł w 2023 roku.
• 308 110 zł w 2022 roku.
• 440 254 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Finanzsanierung wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Euro Finanzsanierung charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Euro Finanzsanierung wyniosły 58 073
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro Finanzsanierung wyniosła 602 234 zł.
a
ktywa obrotowe to 602 234 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 602 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 122 645 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 479 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 602 234 zł w 2023 roku.
• 570 149 zł w 2022 roku.
• 569 272 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro Finanzsanierung wyniosły 479 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 602 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 479 589 zł w 2023 roku
• 440 590 zł w 2022 roku
• 460 245 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro Finanzsanierung wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -6913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3730 zł w 2022 roku
• 4517 zł w 2021 roku
Organizacja Euro Finanzsanierung wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.