Organizacja Officebk osiągnęła 184 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 184 248 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 556 zł.
Zysk netto wyniósł 95 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 184 248 zł w 2024 roku.
• 198 620 zł w 2023 roku.
• 195 986 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 692 zł w 2024 roku.
• 113 264 zł w 2023 roku.
• 85 220 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Officebk wynosi 1 003 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
276 372 zł a 2 656 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 003 625 zł w 2024 roku.
• 1 011 726 zł w 2023 roku.
• 812 846 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Officebk wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Officebk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 869
zł.
Koszty operacyjne Officebk wyniosły 24 752
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2553 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 869 zł w 2024 roku
• 30 666 zł w 2023 roku
• 53 485 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Officebk wyniosła 1 487 972 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 231 145 zł.
a
ktywa obrotowe to 256 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 487 972 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 664 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 823 937 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 487 972 zł w 2024 roku.
• 1 546 874 zł w 2023 roku.
• 1 400 942 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 87%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Officebk wyniosły 823 937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 487 972 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 823 937 zł w 2024 roku
• 978 530 zł w 2023 roku
• 945 862 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Officebk wykazała przychody na poziomie 184 248 zł.
Organizacja zarobiła 111 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 999 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1539 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 999 zł w 2024 roku
• 11 294 zł w 2023 roku
• 8943 zł w 2022 roku