Zróżnicowany asortyment grilli o różnych rozmiarach.
Dostarczenie dodatkowych akcesoriów i części zamiennych.
Organizacja konkursów oraz promocji dla klientów.
Bogata baza przepisów i porad dotyczących grillowania.
Grill Kamado to prestiżowa marka, która specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości grilli ceramicznych oraz akcesoriów do grillowania. Wyróżnia się ona unikalną konstrukcją ceramiczną, która zapewnia niezwykłą odporność na pęknięcia w ekstremalnych temperaturach. Dzięki temu, grill Kamado wyjątkowo dobrze rozprowadza ciepło, co przekłada się na skuteczność gotowania. Asortyment firmy obejmuje różnorodne modele grilli, w tym mniejsze kompakty i większe wersje, które pozwalają na przygotowanie potraw dla wielu osób. Produkty te są zaprojektowane z najwyższej jakości ceramiki, której grubość sięga nawet 3 cm, co gwarantuje efektywne zachowywanie ciepła. Współpraca z pasjonatami grillowania pozwala na rozwój różnorodnych przepisów, które zachęcają klientów do korzystania z grilli Kamado. Dodatkowo, firma angażuje swoich klientów poprzez organizację konkursów i oferowanie promocji na swoje produkty. Grill Kamado to synonim jakości, pasji i profesjonalizmu w świecie grillowania, co potwierdzają liczne pozytywne opinie użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Best Distribution osiągnęła 326 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 303 944 zł. Pozostałe przychody to 22 831 zł.
Całkowite koszty wyniosły 316 044 zł.
Strata netto wyniosła 12 100 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 326 776 zł w 2024 roku.
• 495 513 zł w 2023 roku.
• 397 842 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 100 zł w 2024 roku.
• 161 893 zł w 2023 roku.
• 77 489 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Best Distribution wynosi 23 tys. zł.
EBITDA Best Distribution wynosi 114 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 277 zł w
2024 roku.
• 124 660 zł w
2023 roku.
• 111 564 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 113 817 zł w
2024 roku.
• 161 688 zł w
2023 roku.
• 148 592 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Best Distribution wynosi 413 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 045 928 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 413 962 zł w 2024 roku.
• 1 172 137 zł w 2023 roku.
• 647 987 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Best Distribution wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Best Distribution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 719
zł.
Koszty operacyjne Best Distribution wyniosły 280 667
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-21 121 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 719 zł w 2024 roku
• 28 782 zł w 2023 roku
• 53 288 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Best Distribution wyniosła 1 289 090 zł.
a
ktywa trwałe to 862 747 zł.
a
ktywa obrotowe to 426 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 027 608 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 027 608 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -80 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 289 090 zł w 2024 roku.
• 1 075 978 zł w 2023 roku.
• 1 217 070 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Best Distribution wyniosły 1 027 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 289 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 027 608 zł w 2024 roku
• 817 012 zł w 2023 roku
• 1 119 997 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Best Distribution wykazała przychody na poziomie 326 776 zł.
Organizacja zarobiła 30 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 930 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 139% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 930 zł w 2024 roku
• 28 966 zł w 2023 roku
• 14 971 zł w 2022 roku
Organizacja Best Distribution wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oü Best Brothers
posiada 99 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.