SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA LGD ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH JEST UPOWAŻNIONY PREZES LUB WICEPREZES WSPÓLNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE.
Organ nadzoru
KOMISJA REWIZYJNA
Cel działania
CELE DZIAŁALNOŚCI LGD OBEJMUJĄ: 1. OPRACOWANIE LSR I PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU NA JEJ REALIZACJĘ, OGŁOSZONEGO PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, OPRACOWANIE PROCEDUR I KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI; 2. UPOWSZECHNIENIE INFORMACJI O WARUNKACH I ZASADACH UDZIELANIA POMOCY NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEDKŁADANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ, KRYTERIACH WYBORU OPERACJI ORAZ SPOSOBIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH REALIZACJI LSR; 3. ORGANIZOWANIE NABORÓW WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY I SPRAWDZANIE ZGODNOŚCI OPERACJI Z ZAŁOŻENIAMI LSR; 4. PROWADZENIE BEZPŁATNEGO DORADZTWA DLA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE I WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ OPERACJI REALIZUJĄCYCH CELE LSR; 5. DOKONYWANIE WYBORU OPERACJI DO FINANSOWANIA Z PULI ŚRODKÓW PRZYZNAWANYCH LGD NA REALIZACJĘ LSR I USTALANIE KWOT WSPARCIA; 6. PRZYCZYNIANIE SIĘ DO POWSTANIA NOWYCH MIEJSC PRACY NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR POPRZEZ PROMOCJĘ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY; 7. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; 8. PODEJMOWANIE INICJATYW I DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU POBUDZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, W TYM OSÓB BEZROBOTNYCH I GRUP DEFAWORYZOWANYCH ORAZ JEJ CZYNNY UDZIAŁ W OPRACOWANIU I REALIZACJI LSR; ANIMOWANIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ROZWIJANIE JEJ ZDOLNOŚCI DO OPRACOWYWANIA I WDRAŻANIA OPERACJI, W TYM ROZWIJANIA JEJ ZDOLNOŚCI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI; 9. WSPÓŁPRACĘ I WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ Z INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI W ZAKRESIE OBJĘTYM CELEM LGD NA POZIOMIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM; 10. PROWADZENIE INNYCH DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH DLA LGD OKREŚLONYCH W PRAWIE POLSKIM I PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POZOSTAŁE PUNKTY § 7 STATUTU.
Promocja i wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych.|Realizacja projektów związanych z małą architekturą turystyczną.|Integracja mieszkańców poprzez rozwój kompetencji.|Wsparcie organizacji pozarządowych i projektów partnerskich.|Opracowanie strategii rozwoju regionalnego z wykorzystaniem funduszy unijnych.
Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły jest organizacją, która aktywnie włącza się w rozwój społeczności lokalnych na terenie gmin Połaniec, Oleśnica, Osiek, Łubnice i Rytwiany. Obszar ten charakteryzuje się bogatym dziedzictwem kulturowym oraz przyrodniczym, którego sercem jest rzeka Wisła i jej malownicze dopływy. Główne cele stowarzyszenia obejmują aktywizację społeczności poprzez różnorodne przedsięwzięcia, wspieranie lokalnych inicjatyw, a także promowanie zdrowego stylu życia. Wyjątkowymi aspektami działalności są projekty dotyczące małej architektury turystycznej oraz rozwój osobisty mieszkańców, co przyczynia się do zwiększenia oferty spędzania wolnego czasu. LGD koncentruje się na wspieraniu organizacji pozarządowych oraz projektów partnerskich, co wzmacnia tożsamość lokalną i integrację mieszkańców. Stowarzyszenie wykorzystuje różnorodne źródła finansowania, w tym fundusze unijne, do realizacji swoich założeń. Działania grupy są zorganizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, co pozwala na skuteczne zarządzanie projektami i ocenę ich efektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły osiągnęła 342 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 342 150 zł.
Całkowite koszty wyniosły 259 501 zł.
Zysk netto wyniósł 82 648 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 342 150 zł w 2025 roku. • 564 086 zł w 2024 roku. • 342 431 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
41 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 82 648 zł w 2025 roku. • -17 024 zł w 2024 roku. • -434 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły wynosi 886 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
329 955 zł a 1 759 762 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
189 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 886 927 zł w
2025 roku. • 645 047 zł w
2024 roku. • 508 544 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły wynosi 83 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 82 648 zł w
2025 roku. • -17 024 zł w
2024 roku. • -434 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły wynosi 0,07%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2025 roku. • 0,00% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły wynosi 49 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 154 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 154 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 49 tys. zł w 2025 roku. • 39 tys. zł w 2024 roku. • 38 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2025 roku. • 26 tys. zł w 2019 roku. • 11 tys. zł w 2015 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 154 tys. zł w 2025 roku. • 126 tys. zł w 2024 roku. • 132 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły wyniosła 594 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 594 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 594 605 zł.
f
undusz własny to 441 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 304 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 347 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 32 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 594 605 zł sumy bilansowej i 441 300 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 358 652 zł sumy bilansowej i 358 652 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 491 910 zł sumy bilansowej i 375 772 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18,73%.
Marża operacyjna wyniosła 24,77%.
Marża netto wyniosła 24,16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły wyniosły 153 304 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 594 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 153 304 zł w 2025 roku • 116 139 zł w 2023 roku • 239 235 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2025 roku • 0% w 2024 roku • 24% w 2023 roku
Płynność finansowa
Brak danych o płynności finansowej.
Cykl konwersji gotówki
Brak danych o cyklu konwersji gotówki.
Struktura kosztów
Brak danych o strukturze kosztów.
Podatek dochodowy
Organizacja Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły wykazała przychody na poziomie 342 150 zł.
Organizacja Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Brak danych o treści sprawozdań finansowych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 13 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-38
dni względem terminu
13
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−28 dni17-06-2026
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−4 mies. 11 dni06-03-2024
2022
−1 mies. 11 dni06-06-2023
2021
−7 mies. 13 dni08-03-2022
2020
−1 mies. 13 dni02-09-2021
2019
−10 dni05-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
w terminie16-07-2018
2016
w terminie17-07-2017
2015
−1 dzień14-07-2016
2014
w terminie15-07-2015
2013
w terminie15-07-2014
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie