Organizacja Centrum V.K osiągnęła 406 895 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 406 894 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 377 110 zł.
Zysk netto wyniósł 29 784 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 406 895 zł w 2024 roku.
• 454 552 zł w 2023 roku.
• 603 878 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 784 zł w 2024 roku.
• 100 165 zł w 2023 roku.
• 137 223 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum V.K wynosi 35 tys. zł.
EBITDA Centrum V.K wynosi 97 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 573 zł w
2024 roku.
• 115 539 zł w
2023 roku.
• 148 856 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 97 052 zł w
2024 roku.
• 132 941 zł w
2023 roku.
• 165 258 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum V.K wynosi 390 398 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 017 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 390 398 zł w 2024 roku.
• 703 695 zł w 2023 roku.
• 951 477 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum V.K wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,179% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum V.K charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 195 440
zł.
Koszty operacyjne Centrum V.K wyniosły 372 321
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 680 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 195 440 zł w 2024 roku
• 218 820 zł w 2023 roku
• 289 723 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum V.K wyniosła 469 944 zł.
a
ktywa trwałe to 397 665 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 469 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -116 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 586 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 469 944 zł w 2024 roku.
• 387 462 zł w 2023 roku.
• 288 388 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum V.K wyniosły 586 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 469 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 586 320 zł w 2024 roku
• 533 621 zł w 2023 roku
• 534 712 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 36.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2024 roku
• 138% w 2023 roku
• 185% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum V.K wykazała przychody na poziomie 406 895 zł.
Organizacja zarobiła 33 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 784 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3392 zł w 2024 roku
• 11 303 zł w 2023 roku
• 10 141 zł w 2022 roku
Knajdek Maciej
posiada 510 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Knajdek Maciej (50% udziałów)
• Knajdek Wojciech (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.12.2004 do 30.06.2011:
• Knajdek Maciej (33% udziałów)
• Knajdek Wojciech (33% udziałów)
• Vergin Grzegorz (33% udziałów)