Organizacja Inwestycyjno- Centrum osiągnęła 3045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 3045 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8727 zł.
Strata netto wyniosła 8727 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3045 zł w 2022 roku.
• 2 786 101 zł w 2021 roku.
• 4084 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8727 zł w 2022 roku.
• 2 490 012 zł w 2021 roku.
• -10 273 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwestycyjno- Centrum wynosi -12 tys. zł.
EBITDA Inwestycyjno- Centrum wynosi -12 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 772 zł w
2022 roku.
• 2 735 363 zł w
2021 roku.
• -10 757 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -11 772 zł w
2022 roku.
• 2 735 363 zł w
2021 roku.
• -10 757 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwestycyjno- Centrum wynosi 386 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 051 994 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 386 779 zł w 2022 roku.
• 14 065 308 zł w 2021 roku.
• 383 071 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycyjno- Centrum wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Inwestycyjno- Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Inwestycyjno- Centrum wyniosły 11 772
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-841 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 5787 zł w 2021 roku
• 2893 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
•
20% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwestycyjno- Centrum wyniosła 518 288 zł.
a
ktywa obrotowe to 518 288 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 518 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 512 999 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5289 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 518 288 zł w 2022 roku.
• 2 997 143 zł w 2021 roku.
• 507 869 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża netto wyniosła -287%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwestycyjno- Centrum wyniosły 5289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 518 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5289 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 738 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwestycyjno- Centrum wykazała przychody na poziomie 3045 zł.
Organizacja zarobiła -8727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8727 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 245 363 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku