Organizacja Centrum osiągnęła 223 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 223 627 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 903 512 zł.
Strata netto wyniosła 679 886 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -159 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 223 627 zł w 2024 roku.
• 318 060 zł w 2023 roku.
• 336 350 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -173 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -679 886 zł w 2024 roku.
• -555 773 zł w 2023 roku.
• -458 005 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum wynosi -680 tys. zł.
EBITDA Centrum wynosi -617 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
43 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -679 877 zł w
2024 roku.
• -569 772 zł w
2023 roku.
• -490 221 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
66 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -617 008 zł w
2024 roku.
• -495 742 zł w
2023 roku.
• -408 544 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum wynosi 2 189 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 881 528 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -343 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 189 371 zł w 2024 roku.
• 1 862 240 zł w 2023 roku.
• 2 291 264 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 869
zł.
Koszty operacyjne Centrum wyniosły 903 503
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7586 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 869 zł w 2024 roku
• 114 024 zł w 2023 roku
• 101 969 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum wyniosła 2 778 793 zł.
a
ktywa trwałe to 1 737 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 040 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 778 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 720 382 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 411 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 778 793 zł w 2024 roku.
• 2 292 286 zł w 2023 roku.
• 2 802 136 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -304%.
Marża netto wyniosła -304%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum wyniosły 58 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 778 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 411 zł w 2024 roku
• 92 019 zł w 2023 roku
• 46 095 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum wykazała przychody na poziomie 223 627 zł.
Organizacja zarobiła -679 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -679 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -142 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku