WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Organ nadzoru
RADA SPOŁECZNA
Cel działania
1) DZIAŁANIE ZAKŁADU OBEJMUJE STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ ŚWIADCZENIA SZPITALNE ORAZ AMBULATORYJNE Z ZAKRESU LECZENIA UZALEŻNIEŃ 2) USŁUGI DOTYCZĄ UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA, UZALEŻNIEŃ LEKOWYCH, UZALEŻNIENIA OD HAZARDU I TYTONIU
Terapia uzależnień od alkoholu i innych substancji|Programy terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb|Wsparcie dla osób w kryzysie społeczno-życiowym|Pomoc osobom bezdomnym w zakresie terapii i zasiłków|Regularne spotkania z pracownikami socjalnymi
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach to specjalistyczna placówka medyczna zlokalizowana w malowniczej okolicy, która oferuje kompleksowe usługi związane z terapią uzależnień. Celem ośrodka jest pomoc osobom zmagającym się z problemami nałogowymi, w tym uzależnieniem od alkoholu oraz innymi formami uzależnienia. Ośrodek prowadzi programy terapeutyczne, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów, obejmujące zarówno intensywną terapię stacjonarną, jak i dzienne programy terapeutyczne. W ofercie znajdują się również regularne spotkania z pracownikami socjalnymi, które mają na celu wsparcie osób w kryzysie oraz pomoc w odnalezieniu się w społeczeństwie po zakończeniu terapii. Ośrodek kładzie duży nacisk na komfort i bezpieczeństwo pacjentów, co sprawia, że jest on miejscem, gdzie można skupić się na zdrowieniu. Dodatkowo, placówka angażuje się w działania wspierające osoby bezdomne, oferując im pomoc i konsultacje w zakresie ubezpieczeń, możliwości uzyskania zasiłków oraz terapii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wojewódzki Ośrodek Terapii osiągnęła 18 743 927 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 367 147 zł. Pozostałe przychody to 376 780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 069 747 zł.
Zysk netto wyniósł 674 180 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 699 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 743 927 zł w 2025 roku. • 17 079 262 zł w 2024 roku. • 15 344 924 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
456 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 674 180 zł w 2025 roku. • 555 133 zł w 2024 roku. • 1 587 216 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wojewódzki Ośrodek Terapii wynosi 24 751 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 741 797 zł a 50 979 221 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
232 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 751 274 zł w
2025 roku. • 22 659 676 zł w
2024 roku. • 25 215 431 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wojewódzki Ośrodek Terapii wynosi 298 tys. zł.
EBITDA Wojewódzki Ośrodek Terapii wynosi 1,47 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
453 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 297 749 zł w
2025 roku. • 163 569 zł w
2024 roku. • 1 205 067 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
362 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 467 745 zł w
2025 roku. • 1 872 016 zł w
2024 roku. • 2 191 750 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wojewódzki Ośrodek Terapii wynosi 71 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 71 os. w 2025 roku. • 69 os. w 2024 roku. • 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wojewódzki Ośrodek Terapii nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wojewódzki Ośrodek Terapii wynosi 0,06%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2025 roku. • 0,17% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Wojewódzki Ośrodek Terapii charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wojewódzki Ośrodek Terapii wynosi 563 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 563 tys. zł w 2025 roku. • 545 tys. zł w 2024 roku. • 547 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,55 mln zł w 2025 roku. • 2,41 mln zł w 2024 roku. • 2,3 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 016 349
zł.
Koszty operacyjne Wojewódzki Ośrodek Terapii wyniosły
18 069 398
zł.
Wynagrodzenia stanowią
66,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 420 580 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 016 349 zł w 2025 roku • 10 321 057 zł w 2024 roku • 9 175 189 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
66,5% w 2025 roku •
62,5% w 2024 roku •
66,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wojewódzki Ośrodek Terapii wyniosła 24 928 991 zł.
a
ktywa trwałe to 14 594 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 334 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 928 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 744 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 184 186 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 534 682 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 614 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 24 928 991 zł sumy bilansowej i 12 744 805 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 22 758 851 zł sumy bilansowej i 12 070 626 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 21 859 627 zł sumy bilansowej i 11 515 492 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,29%.
Marża operacyjna wyniosła 1,62%.
Marża netto wyniosła 3,6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wojewódzki Ośrodek Terapii wyniosły 12 184 186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 928 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 920 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 184 186 zł w 2025 roku • 10 688 226 zł w 2024 roku • 10 344 135 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2025 roku • 47% w 2024 roku • 47% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wojewódzki Ośrodek Terapii wynosi 12,63 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 12,51 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 10,53, czyli same środki pieniężne pokrywają 1053% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Wojewódzki Ośrodek Terapii wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność szpitali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 36% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:17 249 006,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów17 431 798,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-306 489,67
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów123 696,76
B. Koszty działalności operacyjnej18 068 217,18
I. Amortyzacja1 169 996,08
II. Zużycie materiałów i energii1 827 181,35
III. Usługi obce2 903 010,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)84 657,29
V. Wynagrodzenia9 848 256,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 168 092,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe67 022,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-819 211,18
D. Pozostałe przychody operacyjne1 118 140,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych14 000,00
II. Dotacje1 084 022,09
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne20 118,60
E. Pozostałe koszty operacyjne1 180,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 180,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)297 748,72
G. Przychody finansowe376 779,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)376 779,85
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe88,86
I. Odsetki, w tym: (+1)88,86
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)674 439,71
J. Podatek dochodowy260,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)674 179,71
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wojewódzki Ośrodek Terapii składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
+1 dzień16-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−1 mies. 13 dni02-09-2022
2020
−2 mies. 10 dni06-08-2021
2019
+20 dni04-11-2020
2018
+2 mies. 18 dni01-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie