Organizacja Szamal Investment osiągnęła 115 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 175 zł. Pozostałe przychody to 115 299 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 827 zł.
Strata netto wyniosła 10 651 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 115 474 zł w 2024 roku.
• 26 325 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 651 zł w 2024 roku.
• -87 332 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Szamal Investment wynosi -126 tys. zł.
EBITDA Szamal Investment wynosi -126 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Szamal Investment wynosi 76 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 288 685 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 983 zł w 2024 roku.
• 17 550 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Szamal Investment wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,167% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Szamal Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Szamal Investment wyniosły 126 087
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Szamal Investment wyniosła 7 121 937 zł.
a
ktywa trwałe to 2 049 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 072 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 121 937 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -91 984 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 213 920 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 560 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 121 937 zł w 2024 roku.
• 4 490 315 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -71,814%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35907 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Szamal Investment wyniosły 7 213 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 121 937 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 606 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 213 920 zł w 2024 roku
• 4 571 648 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Szamal Investment wykazała przychody na poziomie 115 474 zł.
Organizacja zarobiła -10 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 zł w 2024 roku
• 8637 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Szamal Investment wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Taaleri Solarwind Iii Holdings S.a.r.l.
posiada 60 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Masdar Europe Holding Rsc Limited
posiada 60 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Masdar Europe Holding Rsc Limited (50% udziałów)
• Taaleri Solarwind Iii Holdings S.a.r.l. (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.01.2024 do 11.09.2024:
• Taaleri Development Holdings S.a.r.l. (50% udziałów)
• Masdar Europe Holding Rsc Limited (50% udziałów)
W okresie od 12.08.2022 do 26.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Domrel Inwestycje . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.