SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Doradztwo w zakresie finansowania zakupu nieruchomości
Skuteczny marketing ofert nieruchomości
Oferty na wyłączność dla klientów
EX GROUP to biuro nieruchomości działające na rynku sprzedaży, wynajmu oraz zakupu różnych rodzajów nieruchomości, w tym domów, mieszkań i działek. Dzięki wysokiemu zaangażowaniu w obsługę klienta, firma dąży do spełniania oczekiwań swoich klientów już od pierwszego kontaktu. EX GROUP wyróżnia się skutecznym marketingiem, który pozwala na efektywne promowanie ofert, co sprawia, że nieruchomości są bardziej widoczne i atrakcyjne dla potencjalnych nabywców. Biuro dysponuje zespołem profesjonalnych doradców kredytowych, którzy dokładnie analizują różne scenariusze finansowe, co ułatwia klientom uzyskanie najlepszego rozwiązania kredytowego przy zakupie nieruchomości. Oferta EX GROUP obejmuje również usługi związane z indywidualnym podejściem do każdego klienta oraz specjalne oferty na wyłączność, co sprawia, że firma ma lepszą pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EX Group osiągnęła 398 327 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 398 327 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 408 185 zł.
Strata netto wyniosła 9858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 398 327 zł w 2024 roku.
• 436 632 zł w 2023 roku.
• 663 918 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9858 zł w 2024 roku.
• -110 348 zł w 2023 roku.
• -9800 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EX Group wynosi 265 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 995 818 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 265 551 zł w 2024 roku.
• 291 088 zł w 2023 roku.
• 473 394 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EX Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EX Group wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EX Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EX Group wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 766
zł.
Koszty operacyjne EX Group wyniosły 408 185
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 441 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 766 zł w 2024 roku
• 54 960 zł w 2023 roku
• 39 131 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EX Group wyniosła 29 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 542 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -79 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 706 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 542 zł w 2024 roku.
• 43 137 zł w 2023 roku.
• 84 338 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EX Group wyniosły 108 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 542 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 368%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 706 zł w 2024 roku
• 112 442 zł w 2023 roku
• 43 295 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 368% w 2024 roku
• 261% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EX Group wykazała przychody na poziomie 398 327 zł.
Organizacja zarobiła -9858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku