Specjalizacja w projektach kolejowych w formule projektuj-buduj
Wieloletnie doświadczenie w branży z realizacją dużych zleceń
Efektywne procedury administracyjne
Optymalizacja kosztów budowy
Nowoczesne technologie i oprogramowanie w procesie projektowym
Infrasolution Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma projektowa, która została założona w 2017 roku. Specjalizuje się w projektach dotyczących infrastruktury kolejowej, oferując kompleksowe rozwiązania w formule projektuj-buduj. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, Infrasolution zdobyła zaufanie licznych klientów, w tym renomowanych firm budowlanych takich jak Skanska S.A., PORR S.A. oraz TorKol Sp. z o.o. W ciągu swojej działalności, firma zrealizowała wiele zleceń projektowych, w tym kluczowy projekt dotyczący budowy Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej oraz nowej linii kolejowej na lotnisko Port Lotniczy Rzeszów Jasionka, który opiewał na kwotę 300 mln zł. Infrasolution wyróżnia się nie tylko specjalizacją w realizacji kontraktów D&B, ale również efektywnością przeprowadzania postępowań administracyjnych oraz świadomością kosztową, co pozwala na optymalizację procesów budowlanych. Zespół firmy dąży do dotrzymywania zadeklarowanych terminów, a także korzysta z nowoczesnego oprogramowania w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Rzetelność, solidność oraz zrozumienie potrzeb klientów stanowią fundament działalności Infrasolution.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Infraconsulting osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 578 zł.
Strata netto wyniosła 578 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 380 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -96 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -578 zł w 2024 roku.
• -1428 zł w 2023 roku.
• -10 662 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Infraconsulting wynosi 13 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 46 467 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 069 zł w 2024 roku.
• 13 720 zł w 2023 roku.
• 10 471 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Infraconsulting wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Infraconsulting wyniosła 14 083 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 615 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2466 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 083 zł w 2024 roku.
• 14 662 zł w 2023 roku.
• 16 090 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Infraconsulting wyniosły 2466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2466 zł w 2024 roku
• 2466 zł w 2023 roku
• 2466 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 701 zł w 2022 roku
Organizacja Infraconsulting wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż NaN% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on NaN%.