Poradnie w różnych dziedzinach, m.in. kardiologii, dermatologii, ortopedii
Holter EKG oraz ciśnieniowy
Współpraca z renomowanymi ośrodkami akademickimi
Centrum Medyczne Equisetum to profesjonalna placówka zdrowotna z siedzibą we Wrocławiu, która zatrudnia zespół wykwalifikowanych lekarzy specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Centrum stawia na najwyższą jakość świadczonych usług, co jest symbolizowane przez nazwę „Equisetum”, inspirowaną rośliną znaną z jej leczniczych właściwości. W ofercie placówki znajdują się różnorodne usługi medyczne, takie jak konsultacje specjalistyczne, badania USG, holter EKG oraz inne diagnostyczne. Lekarze Equisetum, pracujący na co dzień w renomowanych ośrodkach akademickich, oferują kompetentną pomoc pacjentom w zakresie takich specjalizacji jak kardiologia, endokrynologia, dermatologia, ginekologia, ortopedia i wiele innych. Centrum Medyczne wyróżnia się indywidualnym podejściem do pacjenta oraz szeroką gamą usług, co sprawia, że jest to godna zaufania placówka dla osób poszukujących skutecznej pomocy medycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EQS osiągnęła 1 848 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 847 820 zł. Pozostałe przychody to 467 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 825 053 zł.
Zysk netto wyniósł 22 766 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 243 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 848 287 zł w 2024 roku.
• 2 117 355 zł w 2023 roku.
• 1 744 778 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 766 zł w 2024 roku.
• 120 105 zł w 2023 roku.
• -25 918 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EQS wynosi 86 tys. zł.
EBITDA EQS wynosi 97 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 85 764 zł w
2024 roku.
• 158 460 zł w
2023 roku.
• -14 057 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 97 435 zł w
2024 roku.
• 236 759 zł w
2023 roku.
• 164 385 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EQS wynosi 1 349 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 079 zł a 4 620 717 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 349 334 zł w 2024 roku.
• 1 900 994 zł w 2023 roku.
• 1 163 186 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EQS wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EQS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 524
zł.
Koszty operacyjne EQS wyniosły 1 762 056
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 830 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 524 zł w 2024 roku
• 238 060 zł w 2023 roku
• 192 739 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EQS wyniosła 273 956 zł.
a
ktywa trwałe to 12 560 zł.
a
ktywa obrotowe to 261 396 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 273 956 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 184 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 273 956 zł w 2024 roku.
• 371 372 zł w 2023 roku.
• 326 844 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EQS wyniosły 239 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 273 956 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 184 zł w 2024 roku
• 359 366 zł w 2023 roku
• 434 944 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 133% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EQS wykazała przychody na poziomie 1 848 287 zł.
Organizacja zarobiła 32 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 128 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 766 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 128 zł w 2024 roku
• 15 496 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja EQS wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.