SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A. GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU, B. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przychody operacyjne wyniosły 101 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 723 zł.
Strata netto wyniosła 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 101 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -622 zł w 2024 roku.
• -1455 zł w 2023 roku.
• 3173 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum wynosi -1 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -622 zł w
2024 roku.
• -1455 zł w
2023 roku.
• 3174 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum wynosi 67 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 16 025 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Centrum wyniosły 723
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum wyniosła 5484 zł.
a
ktywa obrotowe to 5484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5484 zł w 2024 roku.
• 5407 zł w 2023 roku.
• 5148 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża netto wyniosła -615%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -87.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum wyniosły 12 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 235%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 900 zł w 2024 roku
• 12 201 zł w 2023 roku
• 10 487 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 235% w 2024 roku
• 226% w 2023 roku
• 204% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum wykazała przychody na poziomie 101 zł.
Organizacja zarobiła -622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 08.01.2020 jest
Lta Doradztwo Prawne Dopierała, Czajkowska, Gajewska I Wspólnicy
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.09.2013 do 08.01.2020:
• Lta Doradztwo Prawne Dopierała, Czajkowska, Gajewska I Wspólnicy (50% udziałów)
• Stowarzyszenie Na Rzecz Interoperacyjności I Rozwoju Transportu Szynowego (50% udziałów)
Podobne organizacje do
CENTRUM MEDIACJI I ARBITRAŻU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI