SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wsparcie dla instytucji publicznych i przedsiębiorstw
Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych Sp. z o.o. to wiodąca instytucja specjalizująca się w analizach ekonomiczno-finansowych oraz ekspertyzach sądowych, która aktywnie funkcjonuje na rynku od 2008 roku. W swojej pracy instytut współpracuje zarówno z instytucjami publicznymi, takimi jak sądy i prokuratury, jak i z różnymi podmiotami gospodarczymi, co potwierdza jego znaczenie w branży naukowej i prawniczej. Zespół ekspertów instytutu posiada bogate doświadczenie, co pozwala na oferowanie usług na najwyższym poziomie. Instytut wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta, co pozwala na dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb i wymagań. Oprócz ekspertyz sądowych, instytut zajmuje się również poprawą jakości nagrań audio-wideo oraz prowadzi zaawansowane analizy techniczno-budowlane, które obejmują kompleksową ocenę procesów inwestycyjnych. Dzięki selektywnie dobranym zespołom specjalistów, Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych zapewnia skuteczne, rzetelne oraz profesjonalne usługi, co sprawia, że jest zaufanym partnerem dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instytut osiągnęła 6500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 416 zł.
Strata netto wyniosła 10 916 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -59 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6500 zł w 2024 roku.
• 28 275 zł w 2023 roku.
• 11 508 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 916 zł w 2024 roku.
• -15 313 zł w 2023 roku.
• -39 126 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut wynosi 4333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 250 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -51 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4333 zł w 2024 roku.
• 18 850 zł w 2023 roku.
• 7672 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instytut charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Instytut wyniosły 17 416
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 4250 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut wyniosła 20 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -195 026 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 450 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 424 zł w 2024 roku.
• 22 483 zł w 2023 roku.
• 21 878 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -168%.
Marża netto wyniosła -168%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut wyniosły 215 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,055%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 450 zł w 2024 roku
• 206 593 zł w 2023 roku
• 190 675 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1055% w 2024 roku
• 919% w 2023 roku
• 872% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut wykazała przychody na poziomie 6500 zł.
Organizacja Instytut wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.